根据学校2020年度审计工作计划,审计处决定成立审计组,自2020年6月17日起,对学校2019年度预算执行和决算情况进行审计,本次审计期间为2019年1月至2019年12月,必要时可追溯到其他年度及延伸审计有关单位。现根据《草莓色视频内部审计工作规定》予以公告。
我校2019年度预算执行与决算审计已经委托湛江润泰会计师事务所办理具体业务等,请学校相关单位、部门予以配合,并提供审计所需资料及必要的工作条件(注:各项资料请先汇总提交审计处)。如有意见和建议,可随时向审计组反映,同时对审计工作进行监督。
审计组组员由审计处和润泰会计师事务所派出人员组成。
审计组组长:马忠东
审计处成员:刘红明、洪小曼
审计处联系电话:2383151
润泰会计师事务所成员:麦进超、吴玖鸿、袁雨佳、陈彩霞
润泰会计师事务所联系电话:13553452144
审计处
2020年6月17日